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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 披露時刻:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙復評”的方式方法,型成出庫產品復評提出的意見和復評報告單,是 概算布置的為重要數據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年工程預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“三個加在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”規劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計ꦯ劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是ജ社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的上班布署,我區不同公有資本公司經營管理預算表效益癥狀,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年財政預算日常任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”ꦛ意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減🎶輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督💦向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產ꦰ管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年執行程序數

概預算數

費用數為上一年執行命令數的%

國家稅收工資收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    附加值稅(含關業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    工廠所得到稅

228,688

254,000

111.1

    我們得到稅

154,993

156,000

100.6

    的城市定期檢查投建稅

67,755

74,500

110.0

    房地產稅

99,216

110,000

110.9

    服裝合同印花稅

29,542

30,000

101.6

    鄉鎮國土操作稅

25,026

26,500

105.9

    田地保值營業稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    耕種霸占稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    學習環境污染治理性稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    自查自糾薪資收入

34,993

41,070

117.4

    人事部門創業性記費個人收入

29,019

29,000

99.9

    國有化教育資源(房產)有償服務用利潤

71,376

69,030

96.7

    某些納入

59,299

66,180

111.6

地方民政工資收入預估合計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉交性利潤

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級領導補帖利潤

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性純收入

363,307

300,220

66.4

        一樣性移動繳付利潤

451,808

442,625

99.9

        專向改變支付行業營收

443,086

150,305

33.9

    匯總基本上公司債薪水

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    起用估算保持穩定控制理財產品

200,000

205,000

102.5

    從現政府性資金工程預算放入

30,000

 

 

    從國有企業股權投資生產決算調職

3,220

5,040

156.5

薪資收入總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年實行數

概預算數

工程預算數為去年同期履行數的%

一、應該公益性服務項目總支出

190,727

198,668

104.2

二、航空航天教育支出

3,220

4,417

137.2

三、公用設施健康安全教育支出

128,327

168,971

131.7

四、培養教育支出

354,890

420,625

118.5

五、合理枝術性支出

45,869

53,333

116.3

六、文化知識度假旅游體育課與山東新農商軟件科技有限公司費用支出

45,871

103,508

225.7

七、社會中有保障和就業率撥出

480,520

407,296

84.8

八、安全衛生綠色經費支出

157,008

165,945

105.7

九、環保型工業節能型結余

193,688

95,934

49.5

十、新型農村街道社區費用支出

692,638

688,977

99.5

五一、農林業水撥出

264,493

346,423

131.0

12、交通公路運輸公路運輸開支

467,425

171,349

36.7

十四、材料勘測信心等其他支出

186,703

248,203

132.9

十四、金融業服務的業等結余

7,285

8,570

117.6

十八、自然環境物資海洋生物氣象預報等費用支出

5,741

5,949

103.6

第十五、租賃房得到保障教育支出

139,738

202,539

144.9

十六、調味品廢舊物資收儲支出費用

6,503

9,075

139.6

十七、災情防冶及應急救援管理系統費用

17,060

21,245

124.5

19、備上費

 

61,863

 

2、借債付息其他支出

17,172

20,000

116.5

二11、另一撥出

46,032

50,971

110.7

基本公眾預決算結余總金額

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期強制執行數

預決算數

預決算數為上一年實施數的%

變動性收支

479,166

118,307

24.7

    上解上級領導撥出

105,940

118,307

111.7

    基本上債券投資還本支出費用

96

 

 

    籌劃成本預算相對穩定設定基金、期貨、現貨、微盤

202,452

 

 

    結轉下年費用

170,678

 

 

支出費用總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

項目流程

本年下達數

決算數

項目預算數為
竣工決算數 %

一、正常公用設施提供服務

142,167

135,307

        95.2

    人多行政監察

1,022

955

        93.4

      財政操作

703

671

        95.4

      一般來說財政管控事物

5

36

       720.0

      人民大學工作會

132

66

        50.0

      人大常委會進行監督

53

48

        90.6

      是做工作

129

134

       103.9

    市政協事務管理

755

733

        97.1

      財政使用

432

375

        86.8

      工商聯工作會

21

56

       266.7

      理事會參觀考察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      同一工商聯事務處理其他支出

149

82

        55.3

    部門辦公樓廳(室)及想關平臺事物

43,000

36,380

        84.6

      行政性開機運行

13,459

16,382

       121.7

      般政府部門工作管理事務處理

13,688

4,807

        35.1

      機構精準服務

644

690

       107.1

      專題業務量活動內容

2,954

3,116

       105.5

      信訪事情

58

17

        29.3

      事業心加載

1,826

1,944

       106.5

      別的當地政府會議室廳(室)及想關貸款機構公共事務收入支出

10,371

9,424

        90.9

    不斷發展與變革工作

1,686

1,936

       114.8

      行政事務正常運行

1,032

965

        93.5

      基本上財政工作事物

654

971

       148.5

    統計數據數據工作

1,041

1,093

       105.0

      行政管理運轉

564

588

       104.3

      企業信息公共事務

41

26

        63.4

      工作方案統計顯示行業

9

20

       222.2

      數據統計分析治理

34

70

       205.9

      督查通知清查運動

206

143

        69.4

      計算抽樣實地調查實地調查

183

198

       108.2

      的調查統計資料工作花費

4

48

     1,200.0

    財政部門事情

4,333

5,055

       116.7

      行政事務操作

2,594

2,801

       108.0

      相關大數據應用網站建設

954

1,431

       150.0

      財政廳授權委托書業務量收支

565

689

       121.9

      某些財政預算事宜撥出

214

134

        62.6

    稅務業務

5,775

7,044

       122.0

      行政事務操作

2,370

1,747

        73.7

      一般來說財政控制事物

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款證件費

2,930

4,481

       152.9

    內審行政監察

1,426

2,247

       157.6

      行政管理操作

740

687

        92.8

      審計局銷售業務

501

1,261

       251.7

      事業有成開機運行

166

233

       140.4

      其他內部審計行政事務花費

19

66

       347.4

    人力資資源公共事務

1,710

313

        18.3

      事業單位執行

1,515

 

  

      其他的人力資市場業務費用支出

195

313

       160.5

    紀檢監督行政事務

1,362

1,644

       120.7

      行政事務自動運行

1,152

1,384

       120.1

      基本上行政部門工作行政監察

93

127

       136.6

      懸案要案依法查處

48

50

       104.2

      某個紀檢監督事務性收入支出

69

83

       120.3

    經貿事宜

27,385

12,863

        47.0

      行政訴訟電腦運行

1,773

1,341

        75.6

      般行政處菅理事務性

7,098

7,681

       108.2

      事業上使用

1,312

1,457

       111.1

      一些商業貿易行政監察花費

17,202

2,384

        13.9

    常識房屋產權事務性

1,034

1,624

       157.1

      地區知識點土地使用權戰略定位

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區工作

233

270

       115.9

      行政部門電腦運行

129

122

        94.6

      一樣財政控制事務管理

104

148

       142.3

    檔案保管事情

1,117

1,207

       108.1

      行政事務工作

454

442

        97.4

      檔案資料館

648

757

       116.8

      某些資料事物性支出

15

8

        53.3

    民主制度黨派及深圳聯事務處理

441

463

       105.0

      通常情況行政工作治理工作

126

110

        87.3

      另一個民主化黨派及工行聯事務處理付出

315

353

       112.1

    人們組織事務管理

3,408

4,093

       120.1

      行政事務運營

808

923

       114.2

      似的行政處處理事務性

1,574

1,949

       123.8

      視野程序運行

98

101

       103.1

      某些公眾集體事務性性支出

928

1,120

       120.7

    黨組辦公裝修廳(室)及有關于貸款機構行政事務

7,586

5,574

        73.5

      政府部門自動運行

1,782

1,647

        92.4

      般行政業務經營業務

5,190

3,312

        63.8

      創業開機運行

614

615

       100.2

    組織性事物

1,317

1,970

       149.6

      財政操作

445

441

        99.1

      普通行政性管理方法事務處理

650

1,147

       176.5

      相關策劃 工作撥出

222

382

       172.1

    校園宣傳業務

9,322

19,806

       212.5

      行政管理啟用

400

361

        90.3

      正常政府部門工作工作

4,089

9,759

       238.7

      參公執行

1,549

1,602

       103.4

      某些校園宣傳事務性性支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事宜

950

1,013

       106.6

      人事部門正常運行

516

522

       101.2

      尋常行政行政監察管理工作行政監察

183

226

       123.5

      宗教界行政事務

132

140

       106.1

      華人華僑行政監察

88

88

       100.0

      其他統戰事務性性支出

31

37

       119.4

    另外我黨事情支出費用

3,676

4,419

       120.2

      事業單位自動運行

2,157

2,398

       111.2

      同一中共事務管理支出費用

1,519

2,021

       133.0

    整個市場遠程監控方法事務處理

22,245

23,053

       103.6

      行政部門工作

11,016

11,219

       101.8

      正常行政訴訟菅理事宜

205

639

       311.7

      市廠監管菅理專向

4,741

4,106

        86.6

      賣場督察綜合執法

304

164

        53.9

      購物者財產權確保

141

123

        87.2

      數據化建造

244

263

       107.8

      認證證書認可的執法監督標準化管理

 

80

  

      規范化控制

 

79

  

      消毒產品行政事務

166

7

         4.2

      攝影品行政事務

 

10

  

      事業發展工作

4,864

5,230

       107.5

      許多市揚監督控制控制事物

564

1,133

       200.9

    別的普遍公眾服務的性支出

1,343

1,552

       115.6

      同一普遍公共信息產品其他支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防軍事總支出

3,178

4,337

       136.5

    防御鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    別的國防教育花費

20

1,168

     5,840.0

三、公眾安會收支

128,229

168,857

       131.7

    軍隊獄警團隊

924

924

       100.0

      許多武裝力量獄警空軍結余

924

924

       100.0

    公安機關

122,034

162,238

       132.9

      人事部門操作

72,176

96,855

       134.2

      普通行政部門工作行政監察

8,322

16,627

       199.8

      相關財務信息化網站建設

21,534

18,624

        86.5

      監察案件審理

19,852

30,052

       151.4

      各種警務結余

150

80

        53.3

    一個國防安全性

1,194

1,001

        83.8

      行政處正常運行

1,066

873

        81.9

      安會業務部

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      財政運作

2,376

2,268

        95.5

      一樣政府部門操作行政事務

107

124

       115.9

      基礎刑事銷售

793

1,410

       177.8

      普法宣傳單

145

177

       122.1

      法令經濟援助

477

583

       122.2

      法治基本建設

179

132

        73.7

四、教育教學結余

350,262

416,492

       118.9

    的教育安全管理事務管理

1,667

691

        41.5

      政府部門運作

844

691

        81.9

      大部分行政機關治理業務

823

 

  

    普通型文化藝術培訓

176,789

336,035

       190.1

      幼兒幼兒教育幼兒教育

50,419

80,544

       159.7

      初中幼兒教育

54,800

74,183

       135.4

      小學六年級教育輔導

41,145

99,361

       241.5

      初高中教導

17,759

31,426

       177.0

      某些平凡教育培訓開支

12,666

50,521

       398.9

    工作幼小銜接

6,617

11,426

       172.7

      職業技能普通高中教育教學

6,617

11,426

       172.7

    初中生教育學校

5,234

3,798

        72.6

      成年中高文化藝術培訓

5,234

3,798

        72.6

    播音老電視教導

81

2,800

     3,456.8

      新聞廣播電影培訓機構

81

2,800

     3,456.8

    非常規幼小銜接

786

1,397

       177.7

      唯一性技術學校基礎教育

786

1,397

       177.7

    進修班及陪訓

9,705

9,722

       100.2

      老師深造

3,437

3,467

       100.9

      干部職工教學

1,401

1,597

       114.0

      培訓學校經費支出

4,867

4,658

        95.7

    的教育費增加按排的經費支出

148,325

49,622

        33.5

      大城市小微學教學樓基礎建設

3,964

2,036

        51.4

      許多教育教學費額外設置的性支出

144,361

47,586

        33.0

    別文化教育支出費用

1,058

1,001

        94.6

五、科學性方法費用

38,035

45,238

       118.9

    合理能力管理系統行政事務

1,051

944

        89.8

      人事部門執行

599

484

        80.8

      政府機關服務保障

452

460

       101.8

    水平研究分析與發掘

8,492

8,515

       100.3

      使用高技術學習與開發

5,365

6,968

       129.9

      網絡科技成果和轉化了與傳播

3,127

1,547

        49.5

    網絡狀態與產品

2,982

10,989

       368.5

      科技開發情況專向

2,982

10,989

       368.5

    物理學方法應用率

1,171

1,240

       105.9

      簡單講解營銷活動

534

543

       101.7

      科技開發館站

632

697

       110.3

      一些科學學技術普及性教育支出

5

 

  

    別的科學性技術水平總支出

24,339

23,550

        96.8

      現代科技贈送

9

 

  

      各種數學技藝結余

24,330

23,550

        96.8

六、傳統藝術旅游度假田徑與新傳媒撥出

36,956

75,003

       203.0

    企業文化和國內旅游

18,436

54,116

       293.5

      行政處自動運行

1,031

1,010

        98.0

      一般的行政操作操作行政事務

95

161

       169.5

      書本館

1,883

2,014

       107.0

      文化產業展示英文及紀念平臺

1,069

24,288

     2,272.0

      人文精神活動形式

2,269

2,331

       102.7

      廣大群眾技術

2,820

3,201

       113.5

      文明制作與自我保護

24

58

       241.7

      文化課和的市場的市場菅理

401

437

       109.0

      游玩宣揚

1,373

1,470

       107.1

      出游行業內渠道控制

1,191

 

  

      另外的古文化和休閑旅游費用

6,280

19,146

       304.9

    出土文物

1,564

2,453

       156.8

      文化遺產愛護

288

564

       195.8

      物館

1,276

1,889

       148.0

    體育用品

16,763

16,821

       100.3

      行政訴訟運作

372

404

       108.6

      正常人事部門的管理行政事務

228

 

  

      體育課創新大賽

349

588

       168.5

      體育類體能訓練方法

1,259

829

        65.8

      體育教育體育中心

12,661

12,931

       102.1

      百姓體育類

1,760

1,860

       105.7

      別軍事體育收支

134

209

       156.0

    播報TV

8

13

       162.5

      別廣播節目影視花費

8

13

       162.5

    其他古文化體育教育與新傳媒費用

185

1,600

       864.9

      宣傳推廣歷史文化發展趨勢專項整治收入支出

65

100

       153.8

      文化企業企業發展壯大自查自糾經費支出

120

1,500

     1,250.0

七、發展質量保障和就業創業收支

357,571

270,195

        75.6

    人才的資源和當今社會維護治理行政事務

26,071

33,913

       130.1

      行政管理作業

1,045

1,398

       133.8

      似的行政性處理事務處理

13,966

19,613

       140.4

      勞作有效保障監督檢查

711

848

       119.3

      的社會人壽保險業務范圍操作事務性

1,451

1,377

        94.9

      公用就業問題售后服務和職業分析覺醒技能簽別構造

1,430

2,117

       148.0

      勞作人力資源糾紛糾紛調解仲載

694

851

       122.6

      別的勞務成本和社會存在有效保障工作管理業務性支出

6,774

7,709

       113.8

    民政工作事務處理

2,441

5,427

       222.3

      行政事務作業

696

758

       108.9

      社會中組織機構管理制度

1,067

1,223

       114.6

      基層醫院政黨和平臺的建設

109

1,130

     1,036.7

      各種民政監管行政監察開支

569

2,316

       407.0

    財政企業方離退居二線

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理制度的行政事務政府部門離提前退休

2,362

2,422

       102.5

      衛生事業部門離離休

3,915

6,501

       166.1

      市直機關事業公司主要頤養商業保險網上繳費經費支出

57,287

56,739

        99.0

      機關機關單位企事業機關單位崗位年金繳納花費

29,714

23,054

        77.6

      對危險機關事業上基層單位基礎關于養老地產養老人壽保險私募基金的補貼

412

671

       162.9

      其它財政行業院校離退休之費用支出

94

104

       110.6

    找工作補助款

35,907

39,000

       108.6

      大學生就業個人創業的服務國家補貼

 

300

  

      慈善活動性職業貼補

32,049

34,775

       108.5

      別人才需求補貼費花費

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死忙撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍士兵現在的生活補貼申請書

238

240

       100.8

      優撫事業有成單位名稱付出

148

229

       154.7

      盡義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村建房籍退役兵員中老年生命補助金

39

85

       217.9

      相關優撫其他支出

358

410

       114.5

    退役回遷

4,500

6,292

       139.8

      退役武器安排

1,435

1,110

        77.4

      戰隊移交清單區政府的離養老金的人員安裝

1,998

3,819

       191.1

      軍事部隊移交清單中央政府離退職機關干部工作公司

200

328

       164.0

      退役土兵監管教育教學

19

82

       431.6

      一些退役處置經費支出

848

953

       112.4

    市場經濟員工福利

24,028

42,455

       176.7

      幼童最新福利

178

126

        70.8

      中國老年春節福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      市場經濟福利衛生事業衛生事業行業

1,122

1,787

       159.3

      某些社會上春節福利經費支出

107

103

        96.3

    殘障人事業上

8,847

10,710

       121.1

      行政處運作

335

356

       106.3

      通常情況下行政工作工作事物

431

585

       135.7

      殘廢人康復治療

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人就業率和精準脫貧

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人生話和護理學補助金

84

341

       406.0

      其余傷殘人衛生事業收入支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字教育事業

581

596

       102.6

      人事部門加載

191

172

        90.1

      一半行政性菅理業務

270

270

       100.0

      相關紅十字教育事業付出

120

154

       128.3

    低些日常生活保障機制

2,726

3,602

       132.1

      城區平均居住的保障金總支出

2,726

3,602

       132.1

    臨時額度搶救

475

727

       153.1

      短時救援付出

150

330

       220.0

      流蕩乞討職工救濟性支出

325

397

       122.2

    特困職工社會救助供奉

20

88

       440.0

      市政特困成員求助滿足結余

20

80

       400.0

      人們特困相關人員搶救滿足教育支出

 

8

  

    另外的過日子救援

2,717

2,662

        98.0

      另一個地方日子救援

2,481

2,662

       107.3

      的農村建設過日子援助

236

 

  

    財務對基本上頤養保險費用新基金的經濟補貼

574

619

       107.8

      財政廳對村鎮建設城鎮居民首要養老院保險公司股權基金的補貼費

574

619

       107.8

    退役轉業軍人操作事務處理

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    另一社會上服務和就業形勢總支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生管理的健康開支

147,672

156,640

       106.1

    公共衛生健康生活管理制度事情

3,848

6,235

       162.0

      行政訴訟行駛

1,432

1,515

       105.8

      基本行政性方法事情

2,385

4,720

       197.9

      的清潔衛生身心健康維護事務性撥出

31

 

  

    公力醫生

38,760

31,375

        80.9

      總體青島博士整形醫院醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫藥(各民族)醫療

3,984

4,073

       102.2

      精神抖擻病三甲醫院

2,592

2,687

       103.7

      紅房子醫院科室

2,651

2,139

        80.7

      同一專科大學診所

0

1,911

  

      任何名辦青島博士整形醫院醫院花費

140

55

        39.3

    基層組織醫院環保公司

35,773

40,524

       113.3

      城區居委安全衛生部門

32,379

37,174

       114.8

      某個群眾醫療學校食品衛生學校花費

3,394

3,350

        98.7

    共公干凈衛生

32,155

35,205

       109.5

      疫情避免操作企業

4,106

5,323

       129.6

      清潔督查貸款機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健理療結構

1,267

1,737

       137.1

      應急處置治療培訓機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織

1,802

2,040

       113.2

      主要公益性環衛服務

16,543

17,428

       105.3

      大的公共服務衛生情況重點

951

870

        91.5

      突發慘案的共公安全衛生慘案應急指揮操作

88

65

        73.9

      一些共公安全衛生教育支出

122

178

       145.9

    中醫醫生藥

12

30

       250.0

      其它中醫理論藥收支

12

30

       250.0

    工作方案養育事宜

5,352

6,815

       127.3

      某些進度表生小孩事情撥出

5,352

6,815

       127.3

    行政性參公企業治療

27,911

30,349

       108.7

      人事部門組織醫遼

4,524

2,591

        57.3

      企事業編制名稱整形

20,687

24,239

       117.2

      國家事業單位人員醫遼補帖

0

19

  

      許多行政處事業發展企業醫用經費支出

2,700

3,500

       129.6

    財政性對最基本醫療設備保障股權基金的經濟補貼

95

95

       100.0

      財政預算對村鎮建設住人基本上醫療器械保險金貨幣基金的政府補貼

95

95

       100.0

    醫疔社會救助

2,703

4,823

       178.4

      城鄉居民醫藥救治

282

2,386

       846.1

      別的醫遼救濟結余

2,421

2,437

       100.7

    優撫另一半治療

 

260

  

      優撫人醫遼政府補貼

 

260

  

    老齡安全身體健康售后服務

547

271

        49.5

      老齡衛生管理的健康安全服務

547

271

        49.5

    同一干凈衛生安全性支出

516

658

       127.5

      其他的環保身體支出費用

516

658

       127.5

九、綠色建筑優質開支

118,093

20,480

        17.3

    區域保養治理業務

1,704

2,444

       143.4

      行政性執行

362

693

       191.4

      平常行政訴訟操作行政監察

1,313

1,721

       131.1

      環境環境保證傳播

29

30

       103.4

    環保檢測與督察

77

33

        42.9

      核與輻射能防護監管

77

33

        42.9

    污染源有效預防

594

518

        87.2

      水源

300

195

        65.0

      固態物廢置物與檢查是否品

4

9

       225.0

      其他被污染預防其他支出

290

314

       108.3

    被污染的降碳

49,115

17,285

        35.2

      生太環保監測器與資料

2411

2744

       113.8

      生態圈場景聯合執法監督檢查

866

910

       105.1

      降碳督查通知花費

36287

13431

        37.0

      除污制作專項計劃開支

 

200

  

      別廢棄物降碳撥出

9551

 

  

    可粉碎能源資源

 

200

  

    別的節約能源環境保護費用支出

66603

 

  

十、新農村社區服務中心總支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉居民社區網站的管理事務管理

178,528

207,487

       116.2

        財政正常運作

12,574

20,703

       164.6

        一樣行政部門工作事務處理

4,227

2,951

        69.8

        機關單位服務質量

583

168

        28.8

        城管辦案

7,199

1,526

        21.2

        其它城鎮社區網站管理方法事物撥出

153,945

182,139

       118.3

      城鄉經濟街道共公措施

123,227

82,088

        66.6

        其余城鄉建設特別公共服務基礎設施收入支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉經濟社區服務站生態環境質量監督

86,237

145,607

       168.8

      構建市面工作與進行監督

7,886

12,499

       158.5

      其余城鄉經濟特別總支出

25,502

21,861

        85.7

五一、畜牧業水付出

223,393

257,102

       115.1

      農牧業

31,969

44,429

       139.0

        行政性進行

2098

2506

       119.4

        似的行政機關管理方法事務處理

114

51

        44.7

        教育事業操作

2982

2826

        94.8

        自動化轉化成與推廣營銷業務

268

1018

       379.9

        生理病害害把握

460

569

       123.7

        農護膚品服務質量健康

337

1384

       410.7

        衛生監督執法系統化

343

322

        93.9

        統計數監測數據與短信服務質量

239

81

        33.9

        固定中國農民營收補貼金

5756

5642

        98.0

        草業的生產適用補助費

2418

3406

       140.9

        農產品加工公司化與全產業鏈化銷售經營

7952

9066

       114.0

        農貨品手工加工與營銷活動

122

60

        49.2

        浙江農村公益基金創業

688

4123

       599.3

        農林資源英文愛護牙齒修復與進行

545

601

       110.3

        機器設備油市場價格轉型對水產業的津貼

8

13

       162.5

        對大學畢業生到下基層就職津貼

125

116

        92.8

        其他的現代農業性支出

7514

12645

       168.3

      造林和大草原

3,558

5,384

       151.3

        參公中介機構

1153

1433

       124.3

        森里培植

1575

2120

       134.6

        科技推行與導出

418

891

       213.2

        護林公共服務開支

 

790

  

        某個楸樹其他支出

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        行政管理運轉

568

563

        99.1

        通常情況行政處監管事務管理

3

10

       333.3

        農田水利行業內業務流程管理方法

3469

12708

       366.3

        水利網站建設工程網站建設工程網站建設

63322

87255

       137.8

        市政工程建設正常運作與保護

84497

74026

        87.6

        水利工程先前運行

3

50

     1,666.7

        水利工程市場監管督查

593

549

        92.6

        水資原省管理方法與守護

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電技術設備擴大

166

157

        94.6

        大中小型大壩香港移民前中期幫扶自查報告開支

54

 

  

        市政工程健康安全質量監督

461

481

       104.3

        其余水利工程教育支出

2782

 

  

      綠植基地綜和的開發

17,334

6,678

        38.5

        田地管控

14534

1874

        12.9

        品牌化成長

2798

4800

       171.6

        別的現代農業基礎性發展花費

2

4

       200.0

      東北農村綜合性改革的實質

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層的事一議的補貼

3843

10667

       277.6

        農村地區綜合性改革的實質示范區試點方案政府補貼

 

318

  

      普慧金融資本經濟發展教育支出

740

1,096

       148.1

        水產業保險行業保險費用補貼政策

740

1096

       148.1

第十二、交行運載結余

464,385

168,942

        36.4

      二級公路水路搬運

445,202

163,313

        36.7

        行政事務執行

1,746

1,929

       110.5

        工路規劃

358,925

41,795

        11.6

        公路交通種植

37,557

58,895

       156.8

        交通出行運輸物流內容化建設規劃

2,163

997

        46.1

        國道運輸配送管理方法

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸業處理總支出

1,989

2,118

       106.5

        關掉人民政府還款二次元工路收錢專題經費支出

2,995

 

  

      另一個交通費運輸管理費用

19,183

5,629

        29.3

        共公路網在運營補貼金

4,594

4,000

        87.1

        各種交通管理運送結余

14,589

1,629

        11.2

第十三、網絡資源勘察信息等其他支出

102,799

166,172

       161.6

      國企基金風險防控

1,181

1,211

       102.5

        行政部門使用

471

442

        93.8

        似的政府部門監管事物

403

433

       107.4

        某個集體所有制房產監察結余

307

336

       109.4

      能夠大中型廠家提升和的管理結余

69,817

88,365

       126.6

        普通小企業未來發展工作方案

21,499

18,050

        84.0

        任何認可中小型行業進展和管理系統教育支出

48,318

70,315

       145.5

      同一自然資源勘測新信息等性支出

31,801

76,596

       240.9

        的技術變革開支

104

2,896

     2,784.6

        重中之重產業化創新發展和技術性改良投資項目按揭貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另一產品勘察資訊等撥出

10,500

67,200

       640.0

十四、工業服務培訓業等性支出

4,652

5,215

       112.1

      商業運作零售業事宜

438

454

       103.7

        另一個商業性的流通量事務管理其他支出

438

454

       103.7

      涉外企業壯大的服務其他支出

300

 

 

        任何海外進展服務質量教育支出

300

 

  

      其余商業工作工作業等總支出

3,914

4,761

       121.6

        其他商務服務培訓業等其他支出

3,914

4,761

       121.6

第十、必然教育資源海底氣象局等撥出

5,708

5,877

       103.0

      物種多樣性資原事物

4,884

5,000

       102.4

        政府部門加載

696

831

       119.4

        一般的行政性維護業務

202

83

        41.1

        士地資原再生利用與保養

476

519

       109.0

        行業工作

2,950

2,990

       101.4

        某個自動生態環境事物付出

560

577

       103.0

      海域的管理事務性

92

48

        52.2

        海底統計口碑

92

48

        52.2

      氣象觀測工作

732

829

       113.3

        氣候預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等預測分析

40

40

       100.0

        氣象臺的裝備的保障維護保養

60

115

       191.7

        氣候基礎條件服務設施基本建設與維修培訓

94

30

        31.9

        相關氣象觀測行政事務收支

538

644

       119.7

16、租賃房保駕護航費用

131,709

193,873

       147.2

      保障機制性安家工作費用支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶拆除

82,388

150,594

       182.8

        有效保障性居住房店租補助費

 

1,350

  

      租賃房制度改革費用

41,952

33,703

        80.3

        房間社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        全款買房補助金

16,163

7,950

        49.2

      城市區域房屋

7,369

8,226

       111.6

        另一個村鎮社區服務中心住宅區支出費用

7,369

8,226

       111.6

十六、調味品物品貯備經費支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品事物

3,087

5,312

       172.1

        一半行政機關服務管理行政監察

17

109

       641.2

        自己事業自動運行

169

183

       108.3

        某個調味品事務管理支出費用

2,901

5,020

       173.0

      油糧儲備量

3,416

3,762

       110.1

        自給率糧油食品補助金

3,416

3,762

       110.1

十七、氣象災害生物防治及應急預案工作其他支出

13,639

17,080

       125.2

     應對方法工作

2,137

2,021

        94.6

       人事部門正常運作

287

330

       115.0

       安全保障監督檢查

1,850

1,282

        69.3

       行業行駛

 

339

  

       另一作為應急的菅理付出

 

70

  

     消防栓業務

11,473

15,014

       130.9

       行政事務正常運行

8,858

11,603

       131.0

       一半政府部門控制事務

1,852

2,427

       131.0

       消防系統緊救治援急救

763

984

       129.0

     強震事宜

29

45

       155.2

       自然災害數據監測

29

45

       155.2

黨的十九、黨員發展對象費

 

50,000

  

二十二、財產付息支出費用

17,172

20,000

       116.5

      問題現政府一樣債務糾紛付息費用支出

17,172

20,000

       116.5

        點市政府一般來說公司債付息收支

15,288

20,000

       130.8

        地兒相關部門許多基本上債款付息撥出

1,884

 

  

二十一月、另一個收入支出

32,465

46,603

       143.5

        年末留出足夠的

 

45,000

  

        其他性支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

花費總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期履行數

費用數

項目預算數為本年
運行數的%

國有化地面運行權出薪水

1,039,862

700,000

67.3

國有控股圣土收益率投資基金工資收入

 

 

 

綠植基地地皮發掘周轉金使收入

 

 

 

手機彩票慈善活動金工資

4,119

 

 

中國城市根基建筑設施配套設施費收錄

22,009

20,000

90.9

污水工作工作費薪資

30,711

33,300

108.4

另外當地政府性投資基金收錄

-3,887

 

 

當地政府性新基金薪資自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉變性納入

350,113

285,811

81.6

    上司補助款利潤

9,590

3,044

31.7

    專題資產轉貸收入水平

100,000

 

 

    改用上一年盈余純收入

240,523

282,767

117.6

    調動經濟

 

 

 

 

 

 

 

薪資收入總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

本年進行數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

國有企業地區在所有權出令工資利潤及分屬專題借款工資利潤科學安排的總支出

1,340,693

930,554

69.4

國企國有土地報酬率投資基金及相對專題政府債務凈收入制定的結余

 

 

 

農業科技宅基地定制開發資本讓的性支出

 

2,400

 

彩票網慈善公益金及分屬重點政府債務純收入制定計劃的費用支出

2,111

5,748

272.3

地市核心措施設施費及相當于督查通知債權債務收入水平分配的費用

19,581

50,000

255.3

大大小型水電站香港移民后來政策優惠基金投資開支

 

3,609

 

廢水操作費及相匹配專題外債薪水計劃的費用

31,258

33,300

106.5

政府債務付息性支出

10,083

13,500

133.9

其它的政府部性債卷教育支出

45

 

 

以政府性債卷付出預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

更換性性支出

39,156

 

 

    上解領導收支

100

 

 

    專項督查債權債務還本支出費用

 

 

 

    調為資本

30,000

 

 

    年尾節余

9,056

 

 

收入支出共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年運行數

工程預算數

決算數為前年
實施數的%

一、成本薪資

13,390

15,500

115.8

    的投資的服務的企業盈利空間納入

8,757

10,000

114.2

    易貨貿易的企業凈效益效益

 

 

 

    建筑設計工程中小企業利潤空間個人收入

180

 

 

    是作為銷售最基礎的技能開發中小企業純利潤薪資收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁企業主毛利率個人收入

8

 

 

    干凈體育教育公益福利企業盈利利潤

 

 

 

二、股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

    國有制控投大公司股利、股息創收

2,712

2,500

92.2

三、土地使用權轉租使收入

 

 

 

四、清償工資

 

 

 

五、其余國有控股金融資本營運財政預算營收

 

 

 

國家股資產管理營運納入總計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉出性工資收入

2,829

711

25.1

  使用去年同期結轉薪資

2,829

711

25.1

 

 

 

 

純收入合計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年執行命令數

估算數

預算表數為本年
履行數的%

一、社會生活切實保障和大學生就業教育支出

 

 

 

二、國有化充分開費用預算收入支出

15,000

13,000

86.7

1.避免歷史文化遺留物問題及改變成本低總支出

 

 

 

2.國有制企業的基金金注射到

15,000

13,000

86.7

      國有企業經濟能力成分調低費用

15,000

13,000

86.7

      公益事業性公用設施創業收支

 

 

 

3.國有土地企業的新政性補貼費

 

 

 

4.互聯網金融公有充分銷售概算費用

 

 

 

5.某些國有制資產操作費用收入支出

 

 

 

公有資本生產其他支出預估合計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉出性費用

3,931

5,711

145.3

    調為的資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年總支出

711

671

94.4

 

 

 

 

性支出總金額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年繼續執行數

預算表數

決算數為去年同期運行數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未調整到鎮

 

96,967

 

總金額

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元常見為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

該項目

總是

當中:

一般來說公司債務

中間:

專門負債

一、現政府債務糾紛大額的情況

 

 

 

    2018年本年政府機關政府債務大額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底中央政府財產金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終政府性政府債務交易額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        進來:市預制定合并國債限制

91,000

91,000

 

二、2018年區政府借債剩余狀況

 

 

 

    月初政府機構資產支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    去年新增加現政府債權債務

230,000

130,000

100,000

    當年度彌補的政府部門借款

30,187

30,187

 

    年尾人民政府借債余下的錢

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府機關公司債務賬戶額度狀態

 

 

 

    今年初政府機構負債額度

1,140,904

680,904

460,000

        另外:市預下達通知新開企業債券大額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

品牌

2018年概算數

2019年概算數

概算數為上一年概算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務活動接待處費

791.10

523.09

66.1

公務接待公務車租賃費及作業費

小計

6995.72

6205.10

88.7

其中的:購買費

2892.00

2329.05

80.5

     運動費

4103.72

3876.05

94.5

預估合計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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